Добрый вечер, уважаемые коллеги!
В 2016г.наша организация приобрела здание, которое было передано нам в конце декабря 2016г.
Получили свидетельство о собственности, поставили на баланс на ОС. Оплатили тоже в 2016г.
Мы тогда начинали свою деятельность, доходов не было. В расходы стоимость ОС не взяли.
А в феврале 2017г здание продали. Как обычно, поставив в известность бухгалтерию в последнюю очередь.
Перед фактом. Узнали о продаже, когда в апреле пришли деньги на счет. На тот момент уже была сдана бух.отчетность.
Могу ли я перевести в январе ОС в товар. Амортизация не начислялась.
В феврале я его продаю. Принимаю в расходы его стоимость по УСН? В апреле поступившая оплата за это здание идет в доход по УСНО.
Никаких уточненных расчетов за 2016г. не сдаю?